До этой даты в свои сроки нужно успеть сдать все остальные отчеты. Таблица поможет вам составить собственный график отправки отчетности. В августе, до 15-го числа, в обязательном порядке все работодатели подают СЗВ-М за июль 2018 года. Но, как мы уже сказали выше, июльский СЗВ-М можно попробовать сдать и в июле. Бухгалтерская отчетность Обязательной промежуточной бухгалтерской отчетности не установлено. По общему правилу баланс сдают лишь по итогам отработанного года. Поэтому в середине года, летом, вас еще не должно волновать, когда сдают баланс. До конца года и по его итогам у вас еще будет достаточно времени разобраться с этим вопросом. Заранее успокоим: сроки сдачи баланса довольно продолжительные и выпадают, как правило, на конец марта-начало апреля.
- Когда подавать отчетность в ифнс за год?
- Как сдать отчет на день позже срока
- Штрафы за несдачу отчетности в налоговую в 2018 году
- Как избежать штрафа за несданную отчетность
- Штраф за несвоевременную сдачу декларации в налоговые органы
- Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года: когда сдавать, таблица
- Штраф за опоздание со сдачей нулевой декларации: как снизить или не платить совсем
- Сдала отчет в налоговую на 2 месяца позже
Когда подавать отчетность в ифнс за год?
Для передачи налоговикам этих сведений:
- предусмотрены специальные формы деклараций;
Актуальные формы налоговых деклараций размещены на нашем сайте: Таблицу сроков уплаты налогов см. по ссылке.
- регламентированы способы представления налоговой отчетности (на бумаге и в электронном виде) и передачи ее налоговикам (лично налогоплательщиком или его представителем, по почте, по ТКС).
О самом современном способе сдачи отчетности узнайте здесь. Из следующего раздела вы узнаете о сроках подачи налоговых деклараций за 2017 год. Сроки сдачи налоговых деклараций Первые налоговые отчеты по завершении 2017 года должны попасть в инспекции не позднее 22 января (перенос с 20 января из-за выходных) — это квартальные декларации по ЕНВД и водному налогу.
Как сдать отчет на день позже срока
Штрафы за несдачу отчетности в налоговую в 2018 году
- подайте сведения о среднесписочной численности работников не позднее 22.01.2018 (перенос с 20 января);
Что может последовать, если эти сведения налоговики не получат вовремя, узнайте здесь.
Как избежать штрафа за несданную отчетность
Штраф за несвоевременную сдачу декларации в налоговые органы
Граничным пределом штрафных начислений является планка в 30%: начисленная сума к оплате не может превышать этот показатель, так же как и не может быть меньше 1 000 рублей. Еще сравнительно недавно при прочтении соответствующих статей налогового законодательства, посвященных этому вопросу, у налогоплательщиков возникали некоторые разногласия касательно ее трактовки в части определения даты наступления штрафных санкций. Новая формулировка вносит необходимые разъяснения: если налог оплачен своевременно и в полном размере, однако декларация была подана с опозданием, сумма штрафа равняется 1 000 рублям. Если была оплачена лишь часть налога при несвоевременной подаче отчетности, штраф следует рассчитывать, опираясь на разницу, получившуюся между суммой налога к оплате, и суммой, поступившей в государственную казну в предписанный термин.
Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года: когда сдавать, таблица
России в 2018 году График предоставления отчетов за 2 квартал приведен в следующей таблице: Месяц Название отчета и период, за который он составляется Крайняя дата сдачи Май 2018 года Предоставление формы СЗВ-М за апрель в Пенсионный фонд 15 мая Июнь 2018 года Предоставление формы СЗВ-М за май в Пенсионный фонд 15 июня Июль 2018 года Предоставление формы СЗВ-М за июнь в Пенсионный фонд 16 июля (перенос срока с учетом выходного дня) Журнал учета счетов-фактур за 2 квартал 20 июля Форма 4-ФСС за шесть месяцев 20 июля – на бумаге, 25 июля – в электронном виде Декларация по НДС за 2 квартал 25 июля Расчет страховых взносов в ИФНС за 1 полугодие 30 июля Расчет авансов по налогу на имущество 30 июля 6-НДФЛ за 1 полугодие 31 июля Не пропустите: Закон о земельном кадастре в 2018 году: изменения, кадастровый учет В приведенной таблице отсутствуют сроки подачи деклараций по налогу на прибыль.
Штраф за опоздание со сдачей нулевой декларации: как снизить или не платить совсем
У всех работодателей в качестве налоговых агентов есть обязанность отчитаться по форме 6-НДФЛ за второй квартал. В разделе 2 указанного бланка будут фигурировать данные именно за 2 квартал — последние три месяца отчетного периода, которым является полугодие. Раздел 1 составляется нарастающим итогом с начала года по июнь включительно.
Ежемесячные отчеты за 2 квартал 2018 года У всех работодателей к сдаче в ПФР будут отчеты с персональными сведениями по форме СЗВ-М. Таковые подаются довольно часто — каждый месяц. Работники Пенсионного фонда не против, если сведения сдаются до окончания отчетного месяца. Поэтому, если вы уверены, что состав сотрудников и сведения по ним не поменяются, вы можете сэкономить свое время.
И, например, в середине июля отчитаться не только за июнь, но и сразу за июль. Все сроки отчетности мы привели в таблице.
Проще говоря, эти сроки никоим образом не удлиняются. ВЫВОД Перед тем как пытаться через суд доказывать, что налоговая пропустила срок на судебное взыскание штрафа, надо вначале удостовериться, что так оно и есть. *** Как видите, и минимальный штраф можно свести практически на нет, но для этого потребуется приложить определенные усилия. Другие статьи журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» на тему «Штрафы налоговые / штрафы по взносам / административные штрафы»: 2016 г.
- Малый и средний бизнес на первый раз будут прощать, № 15
- Административный штраф отменен, но уже уплачен: как вернуть, № 11
2015 г.
Сдала отчет в налоговую на 2 месяца позже
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность за такое нарушение, можно заявить следующиеп. 1 ст. 112 НК РФ; Постановления 7 ААС от 17.09.2014 № А27-17853/2013; 2 ААС от 11.01.2013 № А82-7050/2012; 3 ААС от 30.05.2013 № А74-4605/2012, от 23.01.2013 № А74-1981/2012; 8 ААС от 10.07.2015 № 08АП-5698/2015:
- совершение правонарушения впервые и неумышленно;
- отсутствие негативных последствий для бюджета;
- незначительный период просрочки;
- социальную значимость деятельности нарушителя;
- принадлежность к субъектам малого бизнеса;
- тяжелое материальное положение.
СОВЕТ Ходатайствуя перед ИФНС или судом о применении смягчающих обстоятельств, лучше заявлять их «оптом», в совокупности. Чем больше обстоятельств вы укажете, тем выше шансы на то, что штраф будет снижен. СПОСОБ 2.